为了加强对研究所科研经费的监管,充分发挥内部审计的监督和服务职能,6月26日,天津工业生物所召开了2013-2014年度科研内审工作交流会。会议由研究所纪委书记、副所长崔秀娟主持,各研究组负责人、审计工作组成员和关键岗位人员参加了交流会。
会上,崔秀娟对研究所开展科研经济业务真实性合法性审计的总体情况进行了简要回顾,强调了开展科研内审工作的重要性、必要性和紧迫性。她号召各研究组在科研工作中要遵纪守法,按规定合理使用经费,恪守科研诚信;尤其要以内审工作为契机,加强内部管理、提高科研经费的使用效率。
随后,审计工作组组长、财务资产处处长易郁兰为与会人员做了培训。她阐述了科研经济业务真实性合法性审计的背景和目的,并就2013-2014年度研究所科研内审工作和2015年内审工作重点进行了说明。
与会人员进行了充分的交流和讨论。会后,各研究组纷纷主动报名参加本年度科研内审,确定了本年度拟实施审计的6个研究组。
崔秀娟讲话
交流会现场